SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Agosto
Empenho 830001
Data de emissão 30/08/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DO IGD-SUAS
Valor Empenhado R$ 175,00
Valor Liquidado R$ 175,00
Valor Pago R$ 175,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL.
CPF do Ordenador ***726733**
Dados do Credor
Nome do Credor ANA KAROLINA BARROS CAETANO
CPF/CNPJ ***890113**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade JUAZEIRO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/08/2022 9 1 175,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/08/2022 175,00