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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102023
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Valor Empenhado R$ 1.980,00
Valor Liquidado R$ 1.980,00
Valor Pago R$ 1.980,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº071.23 2023. PREGAO Nº024 2023.
CPF do Ordenador ***027903**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***762470001**
Endereço CJ BELINHA MILANEZ, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade JUAZEIRO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº071.23 2023. PREGAO Nº024 2023.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2024 9 1 1.980,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/01/2024 1.980,00