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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 930024
Data de emissão 30/09/2024
Unidade Orçamentária ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
Valor Empenhado R$ 1.412,00
Valor Liquidado R$ 1.412,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa LIMPEZA E CONSERVACAO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME ADITIVO N01 AO CONTRATO N° 087.2 2022 PREGAO N°025 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
CPF do Ordenador ***027903**
Dados do Credor
Nome do Credor ADRIANA DOS SANTOS
CPF/CNPJ ***196430001**
Endereço AV. SAO FRANCISCO, 77, CENTRO, CEP:64343000
Cidade JUAZEIRO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME ADITIVO N01 AO CONTRATO N° 087.2 2022 PREGAO N°025 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/09/2024 9 1 1.412,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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