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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230002
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
Valor Empenhado R$ 3.082,76
Valor Liquidado R$ 3.082,76
Valor Pago R$ 3.082,76
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***027903**
Dados do Credor
Nome do Credor AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ ***974330001**
Endereço AV ANTONINO FREIRE, 658, CENTRO, CEP:64340000
Cidade CASTELO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2021 9 1 3.082,76
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 3.082,76