SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Janeiro
Empenho 103001
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
Valor Empenhado R$ 5.538,00
Valor Liquidado R$ 5.538,00
Valor Pago R$ 5.538,00
Subelemento de Despesa APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 TV 32 SMART PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***709993**
Dados do Credor
Nome do Credor G SOARES DE CARVALHO EIRELI
CPF/CNPJ ***664960001**
Endereço R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, PIO XII, CEP:64019400
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 TV 32 SMART PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2022 9 1 5.538,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/01/2022 5.538,00