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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103011
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação ACOES DO PROGRAMA PNATE
Valor Empenhado R$ 11.468,69
Valor Liquidado R$ 11.468,69
Valor Pago R$ 11.468,69
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO E VEICULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***027903**
Dados do Credor
Nome do Credor AUTO POSTO SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ ***974330001**
Endereço AV ANTONINO FREIRE, 658, CENTRO, CEP:64340000
Cidade CASTELO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate)
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO E VEICULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2022 9 1 11.468,69
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
04/01/2022 11.468,69